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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上架周期:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的玩法,達成出入庫的項目評估看法和評估然而,有所作為工程預算安排好的極為重要保證。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年項目預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“以下放置”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救෴助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四🤪是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作中部署安排,我區依照公有金融資本操作估算薪資收入的情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算重任

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水ಌ🎐養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”🦄型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向🌜區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年實行數

工程預算數

預決算數為前年執行工作數的%

納稅營收

1,849,097

2,002,020

108.3

    資本所得稅(含營業時間稅)

933,286

1,005,000

107.7

    行業增值稅稅

228,688

254,000

111.1

    個體增值稅稅

154,993

156,000

100.6

    地方保障施工稅

67,755

74,500

110.0

    商品房稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    城區地皮用到稅

25,026

26,500

105.9

    國有土地增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    可耕地侵占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    區域庇護稅

106

120

113.2

非稅賦入

194,687

205,280

105.4

    專項督查收入水平

34,993

41,070

117.4

    行政事務創業性收取費用納入

29,019

29,000

99.9

    國有企業成本(資本)高價選擇純收入

71,376

69,030

96.7

    其它的收益

59,299

66,180

111.6

場所財政預算效益累計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

移動性使收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補助費工資收入

1,258,201

893,150

71.0

        退還性盈利

363,307

300,220

66.4

        般性轉變支付方式效益

451,808

442,625

99.9

        自查報告轉意付出年收入

443,086

150,305

33.9

    新增的一般來說企業債券使收入

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    改用工程預算平衡緩解債券

200,000

205,000

102.5

    從當地政府性債卷財政預算調進

30,000

 

 

    從國有制資金經營的概算掉入

3,220

5,040

156.5

效益總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年執行程序數

估算數

預算表數為上一年制定數的%

一、常見共公安全服務性支出

190,727

198,668

104.2

二、中國國防總支出

3,220

4,417

137.2

三、共同安全管理支出費用

128,327

168,971

131.7

四、教育教學性支出

354,890

420,625

118.5

五、科學合理科技收入支出

45,869

53,333

116.3

六、學歷親子旅游體育教育與影視傳媒總支出

45,871

103,508

225.7

七、當今社會有效保障和就業機會付出

480,520

407,296

84.8

八、清潔良好結余

157,008

165,945

105.7

九、綠色環保綠色環保節能開支

193,688

95,934

49.5

十、城市區域費用

692,638

688,977

99.5

國慶、畜牧業水其他支出

264,493

346,423

131.0

12、城市交通物流運輸教育支出

467,425

171,349

36.7

十四、環境資源探礦問題等費用支出

186,703

248,203

132.9

十四、商家功能業等開支

7,285

8,570

117.6

十四、自然的資源的淺海天氣等教育支出

5,741

5,949

103.6

第十六、房屋有保障撥出

139,738

202,539

144.9

十六、油糧物資供應儲備量支出費用

6,503

9,075

139.6

二十、地震災害有機廢氣及應急響應管理系統開支

17,060

21,245

124.5

19、黨員發展對象費

 

61,863

 

二是、借債付息費用

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、另外的費用

46,032

50,971

110.7

一半公用財政預算撥出自動求和

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年履行數

概算數

預決算數為去年同期下達數的%

轉交性收入支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司費用

105,940

118,307

111.7

    一般來說公司債還本結余

96

 

 

    擬定費用預算增強調股票基金

202,452

 

 

    結轉下年總支出

170,678

 

 

結余共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

的項目

本年連接數

概預算數

預算表數為
竣工決算數 %

一、普遍共同產品

142,167

135,307

        95.2

    政協事務處理

1,022

955

        93.4

      行政機關進行

703

671

        95.4

      基本人事部門管理制度事務性

5

36

       720.0

      人大代表會儀

132

66

        50.0

      人大常委會行政監督

53

48

        90.6

      象征著本職工作

129

134

       103.9

    全國政協事務管理

755

733

        97.1

      行政管理正常運行

432

375

        86.8

      市政協觸摸會議

21

56

       266.7

      理事會視查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他的工商聯事物結余

149

82

        55.3

    現政府辦公室廳(室)及有關于裝置行政監察

43,000

36,380

        84.6

      行政事務作業

13,459

16,382

       121.7

      一樣 政府部門方法事物

13,688

4,807

        35.1

      機關事業單位售后服務

644

690

       107.1

      專向銷售活動組織

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政事務

58

17

        29.3

      事業發展程序運行

1,826

1,944

       106.5

      另一對應部門辦公廳(室)及對應設備業務其他支出

10,371

9,424

        90.9

    的發展與制度改革行政監察

1,686

1,936

       114.8

      政府部門運動

1,032

965

        93.5

      通常情況行政行政事務處理行政事務

654

971

       148.5

    數據匯總內容公共事務

1,041

1,093

       105.0

      行政管理操作

564

588

       104.3

      數據業務

41

26

        63.4

      專項督查統計數的業務

9

20

       222.2

      調查統計管理制度

34

70

       205.9

      自查報告抽樣調查行動

206

143

        69.4

      統計表格抽檢檢查

183

198

       108.2

      別的數據匯總資料事宜撥出

4

48

     1,200.0

    財政支出事務性

4,333

5,055

       116.7

      行政部門執行

2,594

2,801

       108.0

      短信化建設規劃

954

1,431

       150.0

      民政下令讓工作撥出

565

689

       121.9

      各種不需要行政事務教育支出

214

134

        62.6

    國家稅收工作

5,775

7,044

       122.0

      財政運動

2,370

1,747

        73.7

      通常情況下行政部門經營行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款證件費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事務管理

1,426

2,247

       157.6

      政府部門啟用

740

687

        92.8

      審計局業務流程

501

1,261

       251.7

      自己事業運作

166

233

       140.4

      許多財務審計工作收入支出

19

66

       347.4

    人工產品事情

1,710

313

        18.3

      事業上工作

1,515

 

  

      其它的人資的資源行政監察其他支出

195

313

       160.5

    紀檢督查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政訴訟正常運行

1,152

1,384

       120.1

      一樣行政性操作事宜

93

127

       136.6

      懸案要案依法查處

48

50

       104.2

      許多紀檢監督檢查行政監察撥出

69

83

       120.3

    進出口貿易事情

27,385

12,863

        47.0

      財政程序運行

1,773

1,341

        75.6

      通常情況人事部門標準化管理事情

7,098

7,681

       108.2

      行業作業

1,312

1,457

       111.1

      另一個科貿事務性性支出

17,202

2,384

        13.9

    只是房權工作

1,034

1,624

       157.1

      政府專業知識房子產權戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑業務

233

270

       115.9

      行政管理正常運行

129

122

        94.6

      基本行政經營經營事宜

104

148

       142.3

    個人檔案事物

1,117

1,207

       108.1

      行政部門操作

454

442

        97.4

      資料館

648

757

       116.8

      任何人事檔案事宜費用

15

8

        53.3

    政黨黨派及工商行政聯行政事務

441

463

       105.0

      尋常人事部門方法事務管理

126

110

        87.3

      另一個自由主義黨派及工行聯工作費用支出

315

353

       112.1

    百姓團隊活動事務管理

3,408

4,093

       120.1

      行政部門正常運行

808

923

       114.2

      通常情況行政部門維護事物

1,574

1,949

       123.8

      事業上的運營

98

101

       103.1

      別百姓企業團事務管理其他支出

928

1,120

       120.7

    黨委會企業政策研究室(室)及有關的醫療機構業務

7,586

5,574

        73.5

      政府部門自動運行

1,782

1,647

        92.4

      通常行政安全管理安全管理事情

5,190

3,312

        63.8

      事業單位電腦運行

614

615

       100.2

    策劃 事宜

1,317

1,970

       149.6

      財政執行

445

441

        99.1

      普遍行政處管理工作事宜

650

1,147

       176.5

      其他的組織化行政事務總支出

222

382

       172.1

    宣傳點事務性

9,322

19,806

       212.5

      行政性程序運行

400

361

        90.3

      般行政處標準化管理事物

4,089

9,759

       238.7

      參公正常運作

1,549

1,602

       103.4

      相關是宣傳事宜總支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰公共事務

950

1,013

       106.6

      行政管理運作

516

522

       101.2

      一樣 行政訴訟治理事情

183

226

       123.5

      歷史典故行政監察

132

140

       106.1

      華人華僑行政事務

88

88

       100.0

      其它的統戰事宜教育支出

31

37

       119.4

    其他的中共工作費用支出

3,676

4,419

       120.2

      事業心工作

2,157

2,398

       111.2

      其他中共工作支出費用

1,519

2,021

       133.0

    貿易市場監督的安全管理職能安全管理事情

22,245

23,053

       103.6

      財政操作

11,016

11,219

       101.8

      基本上行政部門管控事情

205

639

       311.7

      市場的監督的管理的管理督查通知

4,741

4,106

        86.6

      賣場輔導監察

304

164

        53.9

      購買者基本權利確保

141

123

        87.2

      信息內容化設計

244

263

       107.8

      驗證重視開展管理制度

 

80

  

      規范化操作

 

79

  

      非處方藥事情

166

7

         4.2

      化妝造型品事宜

 

10

  

      企事業開機運行

4,864

5,230

       107.5

      別的賣場進行監督標準化管理事務處理

564

1,133

       200.9

    相關一般來說通用服務的費用支出

1,343

1,552

       115.6

      某個一樣 公眾功能費用

1,343

1,552

       115.6

二、國防軍事費用

3,178

4,337

       136.5

    航空航天策劃著

3,158

3,169

       100.3

      各族人民防空

3,158

3,169

       100.3

    其它中國國防性支出

20

1,168

     5,840.0

三、服務性安全防護開支

128,229

168,857

       131.7

    軍事警官家

924

924

       100.0

      其它的武裝力量公安人員高炮旅教育支出

924

924

       100.0

    公安局

122,034

162,238

       132.9

      行政事務加載

72,176

96,855

       134.2

      似的行政部門管理工作事務管理

8,322

16,627

       199.8

      新數字信息化建成

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      某些公安廳其他支出

150

80

        53.3

    地區防護

1,194

1,001

        83.8

      行政事務正常運行

1,066

873

        81.9

      安全防護行業

128

128

       100.0

    檢察機關

4,077

4,694

       115.1

      人事部門正常運作

2,376

2,268

        95.5

      一般來說人事部門控制事務性

107

124

       115.9

      基礎檢察機關行業

793

1,410

       177.8

      普法宣傳點

145

177

       122.1

      法律專業支助

477

583

       122.2

      法治社會網站建設

179

132

        73.7

四、幼教花費

350,262

416,492

       118.9

    教育培訓菅理業務

1,667

691

        41.5

      行政管理正常運行

844

691

        81.9

      普通行政訴訟監管行政監察

823

 

  

    一般的教學

176,789

336,035

       190.1

      學齡前學前教育專業

50,419

80,544

       159.7

      小學一年級培育

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級培訓

41,145

99,361

       241.5

      初中學前教育

17,759

31,426

       177.0

      某個傳統教育培訓撥出

12,666

50,521

       398.9

    事業育兒教育

6,617

11,426

       172.7

      職業角色初高中幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

    步入社會教學

5,234

3,798

        72.6

      青少年適中教育學校

5,234

3,798

        72.6

    廣播電臺電視幼教

81

2,800

     3,456.8

      播報液晶電視機構

81

2,800

     3,456.8

    特異培訓

786

1,397

       177.7

      特出校學教育教學

786

1,397

       177.7

    訪學及教育培訓

9,705

9,722

       100.2

      教職工訪學

3,437

3,467

       100.9

      干部們幼教

1,401

1,597

       114.0

      訓練付出

4,867

4,658

        95.7

    幼教費額外添加擬定的總支出

148,325

49,622

        33.5

      城鎮縣域學園舍網站建設

3,964

2,036

        51.4

      某個的教育費額外增加讓的其他支出

144,361

47,586

        33.0

    許多教學開支

1,058

1,001

        94.6

五、完美枝術結余

38,035

45,238

       118.9

    完美技巧管理系統事務性

1,051

944

        89.8

      行政機關啟動

599

484

        80.8

      單位業務

452

460

       101.8

    技術水平調查與開發管理

8,492

8,515

       100.3

      軟件應用技術論述與定制開發

5,365

6,968

       129.9

      科技有限公司重大成就和轉化了與散出

3,127

1,547

        49.5

    科學技術情況與服務項目

2,982

10,989

       368.5

      科技發展標準專項整治

2,982

10,989

       368.5

    科學性技能快速普及

1,171

1,240

       105.9

      普及促銷活動

534

543

       101.7

      科枝館站

632

697

       110.3

      任何科學有效技木快速普及費用支出

5

 

  

    相關科學科技科技費用支出

24,339

23,550

        96.8

      新材料技術額外獎勵

9

 

  

      其他合理技藝付出

24,330

23,550

        96.8

六、文化教育景區田徑與影視傳媒總支出

36,956

75,003

       203.0

    文明和市場

18,436

54,116

       293.5

      人事部門工作

1,031

1,010

        98.0

      平常人事部門控制事務性

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      文化課顯示及留念構造

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統文化生活

2,269

2,331

       102.7

      干部群眾技術

2,820

3,201

       113.5

      企業文化創作與保護性

24

58

       241.7

      傳統文化和旅行市場上治理

401

437

       109.0

      度假旅游宜傳

1,373

1,470

       107.1

      游玩行業中工作菅理

1,191

 

  

      別的文明和出境游教育支出

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      歷史文物呵護

288

564

       195.8

      博物

1,276

1,889

       148.0

    體育類

16,763

16,821

       100.3

      行政訴訟啟動

372

404

       108.6

      平常公共事業管理制度管理制度公共事務

228

 

  

      體育健康技能大賽

349

588

       168.5

      體育運動鍛煉

1,259

829

        65.8

      田徑運動展覽館

12,661

12,931

       102.1

      客戶體育健康

1,760

1,860

       105.7

      另外球場經費支出

134

209

       156.0

    電臺廣播網絡電視機

8

13

       162.5

      另一個播音電影收支

8

13

       162.5

    別傳統藝術軍事體育與影視文化性支出

185

1,600

       864.9

      活動推廣民族文化發展工作方案其他支出

65

100

       153.8

      人文加工業不斷發展工作方案費用支出

120

1,500

     1,250.0

七、發展保證和擇業收入支出

357,571

270,195

        75.6

    人才物資物資和當今社會有效保障菅理事物

26,071

33,913

       130.1

      政府部門使用

1,045

1,398

       133.8

      一樣 行政機關處理工作

13,966

19,613

       140.4

      勞動課得到保障監督

711

848

       119.3

      社會中保障銷售業務治理業務

1,451

1,377

        94.9

      公益性學生就業貼心服務和就業技能效果評定平臺

1,430

2,117

       148.0

      工作人員爭端訴訟訴訟

694

851

       122.6

      另外人教育資源和世界服務治理事情開支

6,774

7,709

       113.8

    民政管理方法業務

2,441

5,427

       222.3

      行政部門運動

696

758

       108.9

      生活中結構管理方法

1,067

1,223

       114.6

      面層封建王朝和街道修建

109

1,130

     1,036.7

      別民政管理工作行政監察經費支出

569

2,316

       407.0

    行政部門企事業公司離退體

93,784

89,491

        95.4

      歸口工作的行政處的單位離離休

2,362

2,422

       102.5

      參公單位名稱離養老

3,915

6,501

       166.1

      部門行業公司的大多養老院安全網上繳費收入支出

57,287

56,739

        99.0

      機關組織事業上組織職業選擇年金付款教育支出

29,714

23,054

        77.6

      對國家機關企事業方基本上社區養老商業保險債卷的補貼政策

412

671

       162.9

      其余行政性參公方離提前退休付出

94

104

       110.6

    大學生就業補貼金

35,907

39,000

       108.6

      畢業生就業草根創業服務性補助費

 

300

  

      慈善活動性職務補貼金

32,049

34,775

       108.5

      別的就業率補助費費用支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官生活方式補貼政策

238

240

       100.8

      優撫自己事業標準花費

148

229

       154.7

      必要兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村社區籍退役軍人老齡日常生活補貼申請書

39

85

       217.9

      其它優撫開支

358

410

       114.5

    退役房屋拆遷

4,500

6,292

       139.8

      退役兵員拆遷安置

1,435

1,110

        77.4

      武裝部隊轉交市政府的離退居二線人數拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊移交清單鎮政府離辭職基層干部監管構造

200

328

       164.0

      退役兵士管理制度教導

19

82

       431.6

      某個退役放置費用

848

953

       112.4

    世界 社會保險制度

24,028

42,455

       176.7

      小朋友福利性

178

126

        70.8

      長者福利微信

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      時代優惠事業發展企事業編

1,122

1,787

       159.3

      另一中國社會社會保障制度付出

107

103

        96.3

    殘疾證人事業性

8,847

10,710

       121.1

      行政性運作

335

356

       106.3

      似的行政處標準化管理業務

431

585

       135.7

      殘障人康復站

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人就業形勢和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      智殘人性生活和照顧政府補貼

84

341

       406.0

      另外的肢體肢體殘疾事業發展教育支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      行政處加載

191

172

        90.1

      基本上行政性安全管理公共事務

270

270

       100.0

      其它的紅十字事業單位支出費用

120

154

       128.3

    保底人生保護

2,726

3,602

       132.1

      大城市較低居住維護金其他支出

2,726

3,602

       132.1

    為了方便接拉援助

475

727

       153.1

      零時救援開支

150

330

       220.0

      流浪漢乞討工人救濟費用

325

397

       122.2

    特困技術人員援助供給

20

88

       440.0

      大城市特困人數援助供給收支

20

80

       400.0

      農村建房特困工人救濟供給花費

 

8

  

    其它的日常生活救治

2,717

2,662

        98.0

      一些旅游城市中求助

2,481

2,662

       107.3

      同一新農村生話社會救助

236

 

  

    民政對核心養老保障保障股權基金的補貼費

574

619

       107.8

      財務對城鄉大家大家根本養老生活人身險投資基金的津貼

574

619

       107.8

    退役退伍軍人標準化管理事宜

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    別的發展保護和就業機會花費

150,574

29,541

        19.6

八、干凈身體支出費用

147,672

156,640

       106.1

    干凈衛生健康的管控事務處理

3,848

6,235

       162.0

      行政機關運動

1,432

1,515

       105.8

      尋常行政訴訟治理業務

2,385

4,720

       197.9

      一些衛生監督身體安全管理事情費用支出

31

 

  

    名辦青島博士整形醫院醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜合管理醫阮

29,393

20,510

        69.8

      老中醫(人民)醫療機構

3,984

4,073

       102.2

      精神實質病的醫院

2,592

2,687

       103.7

      紅房子醫院科室

2,651

2,139

        80.7

      別專業的醫院

0

1,911

  

      另一個名辦醫院醫生總支出

140

55

        39.3

    群眾醫療保障衛生間機購

35,773

40,524

       113.3

      地區街道辦事處干凈結構

32,379

37,174

       114.8

      許多基層員工醫療裝置食品衛生裝置付出

3,394

3,350

        98.7

    公用清潔

32,155

35,205

       109.5

      急病應對把控醫院

4,106

5,323

       129.6

      公共衛生監控功能結構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健養生醫療機構

1,267

1,737

       137.1

      緊急救援醫治構造

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織

1,802

2,040

       113.2

      大多通用衛生學服務質量

16,543

17,428

       105.3

      重大安全事故公共服務安全衛生專業

951

870

        91.5

      突遇共公干凈事件處理救急處理

88

65

        73.9

      別的公眾衛生防疫總支出

122

178

       145.9

    醫學藥

12

30

       250.0

      其他中醫學藥收支

12

30

       250.0

    打算二孩業務

5,352

6,815

       127.3

      其他工作方案生小孩事物經費支出

5,352

6,815

       127.3

    行政事務企事業行業治療

27,911

30,349

       108.7

      行政部門政府部門醫治

4,524

2,591

        57.3

      衛生事業公司的醫藥

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫學津貼

0

19

  

      另一行政處事業公司公司醫療保障撥出

2,700

3,500

       129.6

    財政部門對基本性醫療器械保險費用債卷的經濟補貼

95

95

       100.0

      國庫對城鄉一體化村民基本的醫院保費投資基金的補助款

95

95

       100.0

    整形搶救

2,703

4,823

       178.4

      城鄉居民醫藥求助

282

2,386

       846.1

      另一醫療機構社會救助教育支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫因素治療

 

260

  

      優撫喜歡的人醫療機構補帖

 

260

  

    老齡干凈衛生鍵康服務管理

547

271

        49.5

      老齡環保健康生活服務

547

271

        49.5

    另外的身心健康身心健康結余

516

658

       127.5

      別的衛生監督正常開支

516

658

       127.5

九、節約環保型費用

118,093

20,480

        17.3

    的環境確保控制事務性

1,704

2,444

       143.4

      行政事務啟動

362

693

       191.4

      一般來說行政部門管控事物

1,313

1,721

       131.1

      防水氛圍保證傳播

29

30

       103.4

    學習在線監測網與監督

77

33

        42.9

      核與放射性物質平安進行監督

77

33

        42.9

    危害預防治療

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      固態物廢物物與藥劑學品

4

9

       225.0

      某個生態破壞預治結余

290

314

       108.3

    生態破壞碳排放

49,115

17,285

        35.2

      生態場景場景監測站與短信

2411

2744

       113.8

      生態保護生態執法檢查監督檢查

866

910

       105.1

      降碳自查自糾撥出

36287

13431

        37.0

      保養種植專項督查經費支出

 

200

  

      各種廢棄物碳排放教育支出

9551

 

  

    可二次利用新能源

 

200

  

    各種環保型環保型開支

66603

 

  

十、新農村街道辦事處教育支出

421,380

469,542

       111.4

      城鎮社區網站工作事務性

178,528

207,487

       116.2

        行政處加載

12,574

20,703

       164.6

        一般的行政處的管理事務管理

4,227

2,951

        69.8

        單位保障

583

168

        28.8

        城管衛生監督執法

7,199

1,526

        21.2

        許多城市社區網站經營事務管理教育支出

153,945

182,139

       118.3

      村鎮建設社區網站公共信息配制

123,227

82,088

        66.6

        另外的村鎮建設社區服務中心公共性體系性支出

123,227

82,088

        66.6

      城鎮街道社區學習環境健康

86,237

145,607

       168.8

      設計市揚管理系統與開展

7,886

12,499

       158.5

      另外城市平臺總支出

25,502

21,861

        85.7

十一月、農業和林業水付出

223,393

257,102

       115.1

      農林牧

31,969

44,429

       139.0

        行政處運營

2098

2506

       119.4

        一樣行政事務處理方法事務處理

114

51

        44.7

        事業運轉

2982

2826

        94.8

        高新科技轉變成與推行功能

268

1018

       379.9

        蟲害害掌控

460

569

       123.7

        綠色農產品的高質量健康安全

337

1384

       410.7

        稽查監督檢查

343

322

        93.9

        數據統計監測方案與產品信息產品

239

81

        33.9

        安全的農民創收補助金

5756

5642

        98.0

        林果加工扶持補貼款

2418

3406

       140.9

        農耕結構化與產業發展化銷售經營

7952

9066

       114.0

        農產品激光加工與促銷活動策劃

122

60

        49.2

        新農村公益項目視野

688

4123

       599.3

        綠植基地自然資源守護修復能力與再生利用

545

601

       110.3

        制燃料油價位轉型對水產養殖的補肋

8

13

       162.5

        對高等學校肄業生生到基層員工工作補助款

125

116

        92.8

        某些種植業支出費用

7514

12645

       168.3

      造林和大草原

3,558

5,384

       151.3

        企業結構

1153

1433

       124.3

        樹林選育

1575

2120

       134.6

        技木線下推廣與轉化成

418

891

       213.2

        森林草原公共服務開支

 

790

  

        另外楸樹教育支出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        政府部門工作

568

563

        99.1

        通常情況下行政訴訟管理方法事物

3

10

       333.3

        水工互聯網行業銷售服務管理

3469

12708

       366.3

        市政項目工程項目工程建造

63322

87255

       137.8

        水利水電項目運轉與運營維護

84497

74026

        87.6

        水利樞紐品牌的校園營銷推廣活動在初期崗位

3

50

     1,666.7

        水利水電行政執法督查

593

549

        92.6

        水影視資源節約資源方法與保護好

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水工技術性線上營銷

166

157

        94.6

        大中形大壩移民局后面的扶助專業開支

54

 

  

        市政工程安全性高督察

461

481

       104.3

        其它的農田水利費用

2782

 

  

      農林終合規劃設計

17,334

6,678

        38.5

        田地防治

14534

1874

        12.9

        加工業創新發展前景

2798

4800

       171.6

        各種綠植基地整體激發撥出

2

4

       200.0

      中國農村綜合評估改革創新

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級一案一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        農村地區網絡綜合教育體制改革示范講解試點方案補貼費

 

318

  

      優惠經融轉型花費

740

1,096

       148.1

        水產業保險費用保險費用補助費

740

1096

       148.1

第十二、道路交通綜合管理開支

464,385

168,942

        36.4

      公路交通水路裝卸搬運

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟運營

1,746

1,929

       110.5

        機耕路建筑

358,925

41,795

        11.6

        高速公路洗護

37,557

58,895

       156.8

        公路交通搬運信息查詢化修建

2,163

997

        46.1

        公路網運輸物流管理工作

39,827

57,579

       144.6

        水路裝卸搬運監管支出費用

1,989

2,118

       106.5

        全部取消政府部門還貸款一級公路工程價格自查自糾付出

2,995

 

  

      其他客運運輸物流收入支出

19,183

5,629

        29.3

        公用路網在運營津貼

4,594

4,000

        87.1

        其余鐵路交通物流運輸教育支出

14,589

1,629

        11.2

13、環境資源勘測信心等支出費用

102,799

166,172

       161.6

      國家股凈資產監察

1,181

1,211

       102.5

        行政事務啟動

471

442

        93.8

        一樣 行政機關控制事物

403

433

       107.4

        任何國有企業資本行業管理總支出

307

336

       109.4

      支持系統成長型各個企業不斷發展和維護性支出

69,817

88,365

       126.6

        中小型公司成長 專題

21,499

18,050

        84.0

        別的搭載普通小制造業企業發展趨勢和操作支出費用

48,318

70,315

       145.5

      許多的資源勘查信息等收支

31,801

76,596

       240.9

        高技術改進撥出

104

2,896

     2,784.6

        重點村房產轉型發展和水平更新改造大型項目分期貼息

21,197

6,500

        30.7

        同一資源堪探信息等費用支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業樓服務培訓業等性支出

4,652

5,215

       112.1

      房地產業流通業事務處理

438

454

       103.7

        另外商業圈流通量事務性教育支出

438

454

       103.7

      海外成長服務項目支出費用

300

 

 

        另外海外轉型服務付出

300

 

  

      其它的業務保障業等結余

3,914

4,761

       121.6

        某些商業服務培訓服務培訓業等撥出

3,914

4,761

       121.6

第十五、清新資源深海天氣等教育支出

5,708

5,877

       103.0

      清新礦產資源公共事務

4,884

5,000

       102.4

        行政性正常運作

696

831

       119.4

        通常情況下行政處標準化管理工作

202

83

        41.1

        圣土信息通過與防護

476

519

       109.0

        事業上程序運行

2,950

2,990

       101.4

        同一自然規律環境資源事務處理支出費用

560

577

       103.0

      海上標準化管理行政事務

92

48

        52.2

        海域統計表評估

92

48

        52.2

      氣象站業務

732

829

       113.3

        氣候預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等預估

40

40

       100.0

        天氣傳奇裝備保駕護航維護與保養

60

115

       191.7

        氣象站根基公共設施修建與維修服務

94

30

        31.9

        其余形象公共事務總支出

538

644

       119.7

第十五、住宅房有效保障結余

131,709

193,873

       147.2

      得到保障性居安建設項目開支

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區整改整改

82,388

150,594

       182.8

        后勤保障性住宅房物業費救濟款

 

1,350

  

      公寓房改革方案開支

41,952

33,703

        80.3

        個人住房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        全款買房政府補貼

16,163

7,950

        49.2

      村鎮建設片區普通住宅

7,369

8,226

       111.6

        同一城鄉經濟特別住房支出費用

7,369

8,226

       111.6

十八、油糧物資采購儲備量付出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事務處理

3,087

5,312

       172.1

        一樣行政訴訟處理公共事務

17

109

       641.2

        事業工作

169

183

       108.3

        其它的糧油加工工作費用支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧產出

3,416

3,762

       110.1

        貯備調味品補助費

3,416

3,762

       110.1

十七、洪澇防范及應急救援工作費用支出

13,639

17,080

       125.2

     應急預案管理方法事情

2,137

2,021

        94.6

       財政啟動

287

330

       115.0

       安全防護行業管理

1,850

1,282

        69.3

       事業運轉

 

339

  

       許多緊急工作結余

 

70

  

     建筑消防事務處理

11,473

15,014

       130.9

       行政管理加載

8,858

11,603

       131.0

       應該行政性監管實際

1,852

2,427

       131.0

       消防栓應急處置救援行動

763

984

       129.0

     余震公共事務

29

45

       155.2

       余震監測數據

29

45

       155.2

黨的十九、黨員發展對象費

 

50,000

  

二十二、借款付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

      特點市政府大部分債款付息結余

17,172

20,000

       116.5

        城市中央政府平常企業債付息收入支出

15,288

20,000

       130.8

        特點人民政府另一大部分政府債務付息其他支出

1,884

 

  

二五一、另一個花費

32,465

46,603

       143.5

        年末留出

 

45,000

  

        另外結余

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

收支總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年施行數

費用數

決算數為上一年
進行數的%

國家股國土實用權出營收

1,039,862

700,000

67.3

公有國土價值債券純收入

 

 

 

水產業耕地設計經濟納入

 

 

 

彩票網站公益事業金年收入

4,119

 

 

城鎮根基裝置配建費凈收入

22,009

20,000

90.9

臟水除理費薪水

30,711

33,300

108.4

另一個政府機關性私募基金納入

-3,887

 

 

當地政府性股票基金收錄累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉意性盈利

350,113

285,811

81.6

    上一級津貼個人收入

9,590

3,044

31.7

    重點公司債務轉貸凈收入

100,000

 

 

    用上去年同期余額工資收入

240,523

282,767

117.6

    調出流動資金

 

 

 

 

 

 

 

工資收入總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年實施數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

國有控股地區便用權出薪資及使用專題債權薪資確定的支出費用

1,340,693

930,554

69.4

集體所有制地面貼現率股票基金及相對應的專業借債個人收入分配的收入支出

 

 

 

林果業地區開發技術資產布置的總支出

 

2,400

 

買彩票公益活動金及相關聯專頂債權債務凈收入制定的收支

2,111

5,748

272.3

中國城市基礎上體系配建費及相關聯專題負債凈收入確定的收支

19,581

50,000

255.3

大中大型干渠移居未來政策優惠母基金總支出

 

3,609

 

水量處理費及表示自查報告債務糾紛凈收入讓的其他支出

31,258

33,300

106.5

資產付息費用

10,083

13,500

133.9

的縣政府性債卷收入支出

45

 

 

縣政府性貨幣基金開支累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

更換性其他支出

39,156

 

 

    上解上家費用

100

 

 

    督查通知借款還本支出費用

 

 

 

    調為專項資金

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

收入支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年實施數

財政預算數

項目預算數為上一年
下達數的%

一、利潤空間薪資收入

13,390

15,500

115.8

    交易保障企業的盈利空間純收入

8,757

10,000

114.2

    貿易服務廠家店鋪生意利潤收益

 

 

 

    房子鋪設的企業凈利潤收入水平

180

 

 

    房置業工業企業毛利潤薪資

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁企業的收益收入水平

8

 

 

    衛生監督體育教育發福利單位盈利空間純收入

 

 

 

二、股利、股息凈收入

2,712

2,500

92.2

    國有制控股機構機構股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

三、房屋產權轉租薪資收入

 

 

 

四、清潔收入水平

 

 

 

五、另外的國家股資本管理企業經營工程預算盈利

 

 

 

國企資源經營管理純收入總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉入性個人收入

2,829

711

25.1

  采用本年結轉工資

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年強制執行數

項目預算數

決算數為上一年
執行工作數的%

一、世界維護和就業問題費用支出

 

 

 

二、國企資產運營估算教育支出

15,000

13,000

86.7

1.應對歷史時間存留話題及改制成本費收支

 

 

 

2.國有公司企業公司企業投資基金金賦予

15,000

13,000

86.7

      國有控股成本型式變動支出費用

15,000

13,000

86.7

      公益的性公共設施項目投資收支

 

 

 

3.集體所有制品牌新稅收優惠政策補貼款

 

 

 

4.銀行業公有資產管理生產概算經費支出

 

 

 

5.許多國有化資產生意財政預算收支

 

 

 

公有基金自主經營付出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

移動性撥出

3,931

5,711

145.3

    調整專項資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用支出

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出共計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期履行數

決算數

概預算數為上一年實行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配資到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元其主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程項目

金額

中間:

應該債權債務

表中:

督查通知公司債務

一、區政府公司債務限制額度條件

 

 

 

    2018年今年初政府機關負債金額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底政府機構債務糾紛大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初政府機關財產大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        但其中:市預下達通知新加企業債券上限

91,000

91,000

 

二、2018年人民政府外債現金余額情況

 

 

 

    年末政府機關借款金額

850,091

490,091

360,000

    今年新批以政府外債

230,000

130,000

100,000

    當年度還政府性債權

30,187

30,187

 

    年初鎮政府債權債務可用資金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年人民政府資產額度情況下

 

 

 

    本年政府部政府債務現金余額

1,140,904

680,904

460,000

        這其中:市預批準新加國債額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

樓盤

2018年預決算數

2019年項目預算數

估算數為去年估算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

國家公務接侍費

791.10

523.09

66.1

國家公務車輛使用添置及正常運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

中間:購置費費

2892.00

2329.05

80.5

     啟用費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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